仓库物料控制管理规定

余年寄山水
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2020年08月17日 00:35
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仓库物料控制管理规定
第一章 总则

第一条:为规范 仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,
保证公司财产安全,特制定本规定。< br>
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完
整,坚 持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材
料。

第二章 职责

第四条:仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与 控制情况以
及存货周转率进行分析、评价。

第五条:仓库主管负责库房的日常管理, 以及各种出入库账目、单据和资讯报表、
采购计划的审核。

第六条:仓库保管员负责 编制日常采购计划,物料仓库保管和出入库手续的办理,
定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手
续的办理 ,并按照财务部要求编制报表。

第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促仓库执行有关财务制度。

第三章 采购计划

第九条:各原材料库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。

第十条:月度计划由仓库主管组织制定,仓库经理负责审批,日常采购计划由保
管员根据月度采购计划 分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采
购申请单》,由仓库主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物
资采购申请单》,并 注明供应商名称,电话、以及交货时间。

第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。

第十 三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技
术、质量、交货期等要求。< br>

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第十四条:采购信息的传递,对于定点采购 的物料经审核通过后电话或传真的形
式传递给供应商;外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员 采购。

第四章 物料入库

第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货 质量检验,检验合格后开具《原
材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。
< br>第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的
内容是否规范完整 ,物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格 、数量,在确认无误后,
保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确
认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

第十八条 :物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管
员应及时按照采购部下达的有效价 格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》
上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在软件系统开 具《入库单》,双方签
字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登
账的原始凭据要 给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。

第二十条:对于外地供应商及送货 人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,
应及时通知供应商核查。

第二十一条: 对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料
是否有相应的标识及授权人员的签 字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的
隔离措施,并对标识进行维护。

第二十 二条:对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、
外协件含外购件检验入库凭单》 ,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原
材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确 定后交开单员开具电脑系
统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调
整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整
单上的原价格一 定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。
第二十三条:外购物资到库三天,未见结 算单到库的,保管员应向采购员提出查
询直至完成入库为止。


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第二十四条:暂收物料(暂时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方 可
放入仓库存储。暂收物料须专门设立暂收物料账目。物料暂进库后一定要有明确
的状况标识( 如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以
确保物料的正确发放和先进先出。月末 正式价格还未确定,但物料已经领用的,
按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。待 正式价格审批下
达后另行开具价格调整单。

第二十五条:委外加工物料的入库,保管 员应仔细核对委外加工领用的数量与加
工后的数量是否一致。核实清楚后参照第十八条办理入库手续,如 差额超出标准
范围,应及时追查原因,并上报处理。保管员每月底编制当月委托加工物料对账
单 (见附录B),对账单须供方签字确认。

第二十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货 不齐全的情况下不能办理入
库手续,具体参照第二十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供 应
商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。

第二十七条:车间整件领用或不 能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准
件等,剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库;如车间 需持续使用的,实物可
不退回仓库,但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先< br>行退库冲减当月的领用量,再重新办理下月领用出库手续。

第二十八条:车间退货产品 拆解产生的配件经检验能达到预期质量要求的或经重
新加工处理能满足质量要求的由车间汇集,统计员凭 质检部出具的《检验入库凭
单》开具《内部调拨单》调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入 库
类别见附录F)。仓库须在台帐和月报表上予以反应。需重新加工的物料仓库保
管员须与正常 物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇
总。

第五章 物料出库

第二十九条:标准限额领料出库,次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料,并填写流程卡或交
接卡,车间凭生产计 划单领用。车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、
规格和数量。

第三十条: 保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并根据汇
总数量开具《出库单》,出库单应有 车间统计员签字确认。《出库单》应妥善保

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存。并于 当日下午下班前统一整理次日上午9:00前上交财务部材料核算会计作
为日报表的原始凭证。

第三十一条:在保证物料“先进先出”的前提下,应考虑零散库存的优先取用及
设计变更和现有 呆料的优先加速处理。

第三十二条:仓库保管员在发放物料时,要注意先下帐或下卡,以防造 成料卡或
帐物不符,物料出库时现场清点、核对。

第三十三条: “技术更改”和“ 让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相
应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件 专用”。

第三十四条:因维修、试验、超定额耗用等计划外用料,生产车间应单独填制《领< br>料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录F),经公司(厂长)
经理或其授权人 员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。

第三十五条:发至生产车间的物料 ,因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换,
调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调 换原因,由工艺员和统
计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在< br>《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计,不需在台帐和财务报表上体现,但《换
料单》和《仓库 残次品物料汇总表上》需在月底上交财务部材料核算会计。与供
应商数量打折调换的,损失部分出库给生 产车间计入生产成本。

第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确,若价格不 符,保管
员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报;价格核实无误的,应立即开具《内部调
拨单》 同物料一起送交成品库相应保管员签收。

第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购 销合同或公司领导审批签字
的凭据,开具《出库单》出库。

第三十八条:委托外协加 工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料
工作;委托外协单位前来领取物料时,保管员应核 查其领料人员是否属委托加工
方所授权领料之人(授权书见附录A),核实后仓库保管员应开具《出库单 》和
《物料出门单》双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。

第三十九条: 供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程
中发现品质不良,则以《退货单》出库 ,退回原供应厂商,退货出库前,必须有
供应商在《退货单》上签名,出门须如实开具《出门单》。

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第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已 不堪使用,由仓库保管员对呆料进
行隔离和标识,并填写《呆废料报废申请单》,经过有效审批后将物料 转交废品
库,财务部材料核算会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,
废品入 库单应有型号规格数量,若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不
同计量单位的计量数量,以便入 账统计分析。《呆废料报废申请单》作为废品入
库单的附件一同上交财务。

第六章 物料储存保管

第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库 ,
并根据仓库的条件考虑划区分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流转量小的用货架
存放。

第四十二条:物料保管,应根据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理,
可选择垫 、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,经常轮翻保养
所管物资,勿使公司财产发生保管 失职损失。

第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根据特性,< br>必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,
发货方便,留有 余地。

第四十四条:保管员对其经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、
盘盈、盘亏等,保管 员应以书面形式及时上报给仓库主管,分析原因,查明责任,
按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅 自处理,抽查帐、物、卡,发现实物
有余缺量,凭上报数据为证,保管员不得采取“盈时多发,亏时扣发 ”的违纪做法。

第四十五条:库存物资发现不合格情况,应及时汇报,经判为不合格品后应标 识
隔离存放,严禁投产使用,并参照第三十九条处理,如因标志不明或工作马虎,
混入生产,保 管员应负失职之责。

第七章 统计与盘点

第四十六条:实物入库只能开具 一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具调
整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。月 度仓库报表不允许出现
数量或金额赤字。价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当< br>月物料会造成波动异常(出现负数、±3%以上)的,或当月无可出库物料的,
应将调整额直接全 额出库调整销售成本,不在仓库报表反应。


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第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量,入库数量以检
验合格单上确认的清点 数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必须做
当期的入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔 登记。

第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天
内找出原因。实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有检验人员签字的不得
开具入库单据。

第四十九条:生产技术部经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、
26日对仓 库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数
量与手工帐数量是否相符,生产计划 单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是
否相符。

第五十条:财务人员将于每月1 2日、22日、27日或以后对当期材料出入库数
量进行检查。

第五十一条:仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点,确保物料受控。

第五十二 条:每月底,各库房必须开展定期大盘点,编制《盘存表》、《物料月
度收发存汇总表》并签字确认,确 保数据准确、账物相符,《物料月度收发存汇
总表》在每月3日上午上班前送交财务部,《盘存表》在每 月3日下午下班前
送交财务部,材料出入库单据须在每日上午9:00前送交财务部。

第五十三条:公司(厂长)经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检
查仓库流程的规范性和 帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提
出整改意见。

第五十四条: 开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。公司(厂长)经理每
月上旬应组织开展月度物料消耗与控制 的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实
施改进措施。

第八章 附则

第五十五条:本规定自发布之日起生效。







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附录A:



授 权 书


授权人:

受权人: (身份证号码: )

监权人:

内容:

授权人系监权人合格供方。因 加工业务需要,授权人特授
权 前往 物料中心办理该系列产品加工所
需的银触点事宜。因受权人与监权人所发生的业务责任概由授权人承担。

此授权书有效期至 日,到期后另行授权。若中途有变更,授权人
应及时向监权人书面变更。

特此授权,合作共进(本授权书三方各执一份备查)。

授权日期:



三方签字(盖章):

授权人:


受权人:


监权人:










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附录B:

委托加工物料对账单














物料型号规格
单位
名称










































































上月结本月领本月入本月结
抽盘情况
供方签字: 需方保管员签
字 核对日期:






附录C:


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换 料 单 N
O
0000001

单位: 公司 车间

序号














年 月 日

数量














物 料 名 称













单位













调换原因













对应人





















开单:

工艺员:

统计员:







注:换料单一式三联,分为存根、库房、统计

出 库 单 N
O
0000001

单位: 公司 车间

序号











年 月 日

单位












物 料 名 称











数量











单 价












金 额











备 注


















审核:

保管员:

统计员:


注:换料单一式三联,分为存根、财务、结算


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附录D:

仓库残次品物料汇总表

收入

日期

单据号

物料描述

单位

常规换料

三包退料






























发出

结余

备注说明







































































































































































































































制表:







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附录E:


生产线换料汇总表 月份

单据
日期









































物料描述







































对应员
数量

换料原因








































备注


























































































































































































制表:


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附录F:

出入库类别



出库类别:



生产领用



销售出库



技术开发



返修领用



行政领用



调拨出库



红字退料



假退料单



盘亏出库



报废出库



赠送出库



其他出库


入库类别:



采购入库



加工入库



返修入库



三包退货拆料入库



调拨入库



红字退货



盘盈入库



其他入库



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