2020年(质量认证)IS使用空白表单(总的)

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2020年08月17日 11:48
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(质量认证)IS使用空白表单(总的)


文 件 和 资 料 控 制 清 单

JKL-GA4-NO1
序号 质量文件名称 质量文件编号 文件来源 收集日期 文件归口部门 现行状态 修订状态
















































































































制表: 批准: 年 月 日


文件和资料发放登记
JKL-GA4-NO2
序号 文件或资料名称 发放编号 领用部门 领用人 领用日期 受控状态 备注








































































































































































































































发放部门: 发放人:
文件、图纸更改通知单
JKL- GA4-NO3

产品名称
(或文件名
称)

零件名称及
型号
图号(文件编号)

更改通知编号

更改原因
批量:

更改性质: 临时更改 更改图纸 更改蓝图
期限:
更改方式 换版 换页 划改
更改标记
发放部门
及签收



更改处数





原实物处理





原为: 更改为:







更改部门 更改人 校对 审批
文 件 会 签 审 批 评 审 表

JKL-GA4-NO4
文 件 名 称
文 件 编 号
文件编制部门














会 签 部 门










编 制 人 员
会 签 意 见 (签 字)






















文件审核人: 日期:


文件批准人: 日期:
评审人: 日期:
评审人: 日期:
评审人: 日期:


外来图样资料及标准登记表


JKL-GA4-NO5
序号 单 位
图样资料
编号
名 称 收到日期 经办人 存放位置 备 注
















































































































编制: 批准: 年 月 日



技术文件和资料销毁记录表


JKL-GA4-NO6
序号





















名 称 编号 申请销毁理由 申请人日期

日期

备注
































填表人: 批准人:
注:一式二份,销毁人持一份,技术部保存一份。


质 量 记 录 编 目

JKL-GA4-NO7
序号






























名 称















编 目















保存部门 保存年限








































编制:
批准: 日期:


管理评审记录表

JKL-GA4-NO9
评审日期
项目编号
一、评审人员:

二、评审资料:


三、评审内容:



评审地点 评审方式


四、评审过程综述:




记录人:
共 页 第1页
管理评审记录表

JKL-GA4-NO9


四、评审过程综述(续):












共 页 第 2 页
管理评审报告



一、评审结论:



JKL- GA4-NO10

签字: 日期:
二、评审决策事项(纠正和预防措施):




批准: 日期:
三、评审决策事项(纠正和预防措施)完成情况及效果验证记录:


验证人: 验证日期:
共 页 第 页
教育培训记录

JKL-GA4-NO11


培训班名称
培训形式
应到人数
培训老师



培训日期
实到人数
培训课时
参加对象




培训地点
出课率
教材
培训简要内容:
培训小结和评估:



记录: 年 月 日


培训签到及成绩登记

JKL-GA4-NO12
序号




























姓名














部门














职务














成绩














备注
































记录人: 日期:
培训档案卡

JKL-GA4-NO13
资格






培训记录


姓名
职学
务 历

务 书



























































































































































































































































































































































































员工考评记录

JKL-GA4-NO14

年 月 日


姓名
理论
考核









操作
考核



业绩
评定



综合
评价



理论
考核



年 月 日
操作
考核



业绩
评定



综合
评价



理论
考核



年 月 日
操作
考核



业绩
评定



综合
评价



















































































































































































































































































































































说明:1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差 如、中表示合格,差表示不合格。

编制:
培训评估考核表



JKL-GA4-NO15
部门
(车间)

参加考核
人员

一、理论考核 二、操作考核
三、业绩评定 四、综合评定





考核内容




评定结果
及说明







评定人: 审核: 日期:


生产设施一览表

JKL-FA4-NO6
















本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注


































































































































































































































编制: 日期:
工 装 台 帐

JKL-FA4-NO7
























工装编号 名 称 入库日期 数 量 检定周期 备 注
























































































































编制: 年 月 日


年 设 备 (工装)周 期 鉴 定 计 划 表

JKL-FA4-NO8
鉴 定 日 期(完成数计划数)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10





























































































































































11月 12月


名 称 编号


鉴定部门
鉴 定
周 期


















































































编制:



审批:



日期:








完好设备检定记录

JKL-FA4-NO9







设备名称 设备编号
安装部位 操 作 者

检定日期 有 效 期

序号 检 定 内 容




记录标记
1 主要性能达到设计或工艺要求
2 设备管线完整电器运行正常灵活可靠,绝缘良好。
3
设备运转正常,操纵手柄和开关齐全可靠,润滑系
统性能良好,油路畅通,无异常升温。
各传运变速系统正常齐全,安全防护装置齐全有效。


4
5 设备无漏油漏气。


6 设备零部件、随机附件基本齐全,保管妥善。


当场处理记录:


检定评价:

检定人日期 审核人日期
注标记: √ 良好 △ 有问题 О 当场处理(可用)
# 计划检修 ╳ 本设备无此项要求


设 备 保 养 检 查 记 录 表
JKL-FA4-NO10
项 目
检查内容及分数

设备名称 姓

和 型 号

























整 齐
10分 10分
清 洁
15分 15分
润 滑
15分 10分
安 全
15分 10分






件< br>摆








及< br>电

线






③< br>内








垢< br>无








动< br>件






6月





































































1月


2月














3月 4月







5月







7月







8月







9月 10月 11月 12月





























注:1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核,评分标准在90分以上为完好。
2、记录说明:每月评分记录项目扣分,例1月②-3表示第②项扣3分。 填表人:


设备修理计划
JKL-FA4-NO11
序 设备 设备名称
号 编号 及型号
设备
所在
部门
















修理
责任
部门
















开工
















完工
















修理计划
修理
工时
完成情况


































































































































































设备大、中修完工验收单


设备编号
计划大、
中修日期






设备名称
实际大、中
修日期
型号规格
年 月 日 年 月 日 安装地点



























有精度的考核的设备,应附精度检验单
验收者 日 期
工 装 验 证 单
工装编号
加工零件号名称
使用车间
验证人员
验证日期 使用设备
验证情况(加工工件数量实测数据及使用效果)
编 号 及 规 格
项 目

技术要求
实 测
技术要求
实 测
技术要求
































































工装名称

验证工装数量




实 测


技术要求
实 测



























记录人: 日期
验证结论:


技质科: 日期 使用车间: 日期


工装验证单



验证
数量
验证
日期
验证
人员
审 批
人 员
工装编号 工装名称 加工零件号名称 验证情况实测数据及使用效果 结 论 日期















































合同评审记录

JKL-BU4-NO2
顾客名称: 定货日期 交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:


评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号:)

评审人:
日 期:
顾客沟通记录:(含产品信息,商询、合同订单、修改处理、顾客反馈)

签 名:
日 期:


备注:
1、本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同
合同执行;
2 、对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写特殊
“产品要求评审表”,并正式签定合 同;
3、顾客沟通的方式可采取多种方式:如合同回函、盖章、传真或电话
沟通或记录沟通人 姓名等。
特殊产品要求评审表
□初次评审 □修订(原评审表号: ) JKL-BU4-NO3
顾客名称
定货型号
定货日期
定货数量


交付日期
信息来源 □电话记录 □合同草案 □图纸 □技术质量协议
顾客对产品明示与潜
在的要求(技术要求、 填写人: 日期:
质量要求、支持服务、
价格等)
本企业为满足顾客要
求作出的承诺 填写人: 日期:
国家、行业法律、法规
要求 填写人: 日期:


供应部门(评审物料供
应能力) 填写人: 日期:
技术部门(评审设计能
力) 填写人: 日期:
生产部门(评审生产能
力及交货期 填写人: 日期:
质检部门(评审检测能
力) 填写人: 日期:
销售部门(评审标书或
合同的合法、完整性、 填写人: 日期:
明确性)

填写人: 日期:
批准人: 日期:

填写人: 日期:

填写人: 日期:
评审结论及需跟踪措

跟踪措施记录
顾客沟通记录
备注:1、本表只用于对有特殊要求的特殊合同产品的评审;
2、特殊合同产品要求评审部门:相关部门;
3、特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准。
工艺验证记录单



JKL-FA4-NO20

产品名称
及代号
工序名称
生产车间
工艺参数
零件名称
及代号


工序号
加工设备




验证数量
设备代号


验证日期 年 月 日至 年 月 日
验证人员
实 测 数 据
1














2







3







4







5







6







7







8







9 10














技术要求 判 别







问题及
处理意见


验证结论

验证者: 年 月 日
审 核: 年 月 日

合 同 评 审 记 录 单

JKL-BU4-NO4

顾客名称:
产品名称:
顾客要求:


合同编号:
产品型号:
供销科: 日期:






质量部门: 日期:

技术部门: 日期:
供销科: 日期:



供应部门: 日期:



财务部门: 日期:
顾客
沟通
审批: 日期:

合 同 变 更 记 录


JKL-BU4-NO5

变 更
通 知

电 话

信 函

来 人

其 它


























编制: 批准: 年 月 日
合 同 管 理 台 帐


JKL-BU4-NO6

签订合同方
(客户)























签订
日期

交货
日期

合同编号 签 订 内 容 备 注








































编制:


合格供方名单

JKL-GA4-NO16

序号 合格供方企业名称


供货范围 评定日期 备 注































































编制: 批准: 日期:


供方质量保证能力调查表

JKL-GA4-NO17

请贵企业认真、如实地填写本表,加盖公章后及早寄回本 公司,谢谢。(如为选择项目请在方
框内打√)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
企业名称:
负责人或联系人姓名:
地址: 邮编:
电话: 传真:
企业成立时间:
主要产品:
职工总数: 其中技术人员 人;工人 人
年产量年产值(万元)
生产能力:
10 样机样品、样件生产周期:
11 生产特点:成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□
12 主要生产设备:齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□


13 使用或依据的质量标准:
A、国际标准名称编号
B、国家标准名称编号
C、行业标准名称编号
D、企业标准名称编号
E、其他
14 工艺文件: 齐备□ 有一部分□ 没有□
15 检验机构及检测设备 有检验机构检测人员,检测设备良好□
只有兼职检验人员,检测设备一般□
无检测人员,检测设备短缺,需外协□
16 测试设备校准情况: 有计量室 全部委托外部计量机构
主要客户(公司行业)

17
18 新产品开发能力:能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□
国际合作经验: 是外资企业 □ 是合资企业□
与外企业合作生产全部部分产品□ 无对外合作经验□
19
20 职工培训情况: 经常、正规地进行□ 不经常开展培训□
21 是否经过产品或体系认证: 是(指出具体内容)□ 否□
企业负责人签名(盖章) 日期 年 月 日
供方质量保证能力评审表
JKL-GA4-NO18


企业名称
企业地址
联系电话
经济性质








概况(供货范围、生产能力、交货能力,价格水平、产品声誉等)

管理部 日期:
产品质量业绩(样品验收或以往进货验收情况,质量水平,检测手段等)
品保部 日期:
技术能力(图样技术文件管理设备状况,人员素质,产品技术水平等)

制造部 日期:
评定意见:

主管部门: 年 月 日
批准意见:

年 月 日
供方业绩评定表



JKL- GA4-NO19

供方名称: 地址:
电话、传真: 联系人:
评审年份

供应主要产品

质量得分(占60%)
合格批次
×60
交货总批次
按期交货得分(占20%)
按时到货批次
×20
交货总批次
其他情况(占20%)
包装质量、售后服务等
总评分及处理建议
(含保留、整顿、取消
合格供方资格)供应部门
负责人签名、日期

年 年 年




管理者代表意见
签名日期

说明
供方质量信誉等级评价表


JKL-GA4-NO20

质量保证能力
单位名称





供货交验合格率
交货
批数
合格
批数
交货质量情况
合格率 A B C
信誉等级







































































































































































































编制: 审批:

日期


物 资 采 购 清 单


JKL-GA4-NO21

日期 名 称 规格型号 单位 数量 采购标准 合格供方



























































































编制: 审核: 日期:


临 时 采 购 申 请

JKL-GA4-NO22
申请部门
另时采购物品
物品规格
另时采购理由
供方单位名称
详细地址
审批部门
审批结论:


盖章: 年 月 日
电话


联系人

申请人

数 量



月 日


领导意见:


盖章: 年 月 日


供方供货质量记录


JKL-GA4-NO23

供方名称:


日期
供 货 情 况
规格型号 名 称 数量
采购员
检 验 结 果
外协员
合格数 让步接收数 退货数 日期
检验员 备 注






































































































































供 方 协 议

JKL- GA4-NO24

甲方:
乙方:
————————————————



甲方法人代表:
————————————

经办人:
————————————

日期:
——————————————

乙方法人代表:
———————————

经办人:
—————————
日期:
———————————



工 艺 纪 律 检 查 表

JKL-FA4-NO22
项目 主要考评内容 配分 考 核
200 年检查日期和得分




























































工装
设备
管理
1. 操作人员持证上岗
2. 工装设备完好,标识齐全
3. 严格按操作规程操作设备
4. 安全设施有效齐全
1. 图纸,工艺等技术文件保护良好
8
10
10
10
8
10
10
10
8
无上岗证每人扣2分
设备无标识每台扣3分
不执行规程每次扣5分
设施失效扣5分
破损每项扣2分
不执行每次扣5分
不齐全,无效每项扣2分
失效每件扣5分
不符合扣2-4分

工艺
2. 严格按工艺规程生产
管理
3. 质量记录齐全,清晰有效
4.检测用具有效保护良好

现场 1. 现场整洁,过道内无杂物


管理 2. 物品堆放整齐,不占用过道
3. 生产环境有序,合理
4.
生产过程状态标识明确,执行有序


合计
8
8
不符合扣2-4分
不符合扣2-4分


















8 不符合扣2-4分
100
检查人












仓库物资检查记录
JKL-GA4-NO32

仓库名称 检查日期
一、 一、 仓库场地:通风、干燥、无渗漏等方面




二、 仓库防护:防火、防盗、防锈、防霉烂、防变质量方面
三、 仓库台帐:帐、卡、物相符,进、出库凭证手续等方面
四、 产品物质:堆放、标识、帐、物管理,有否超期、变质
五、 问题
检查记录人: 年 月 日
二、 处理意见:




三、 处理结果验证:






验证人: 年 月 日


处理人: 年 月 日


客户来电来访登记表
JKL-BU4-NO7

序来 电 来电来
号 来访者

访单位

接待者
接待时间
内容及事由记录 处理意见









用户服务记录卡
JKL-BU4-NO8

服务单位
接待部门
联系人
服务的内容:

记录人:
处理情况:

服务人:



地址
电话
时间


1、服务质量评定:好[ ] 良[ ] 一般[ ]
评价意见:

2、顾客建议:

负责人签字: 年 月 日


顾 客 档 案

JKL-BU4-NO9

顾客单位名称
合同编号

















签订日期


















订货名称型号

















档案编号
交货日期



































说明





































填表人:
顾客财产登记、反馈、处理表
JKL-BU4-NO10
顾客单位名称 合同编号
验收情况
符合(√)表示








财产用途 财产名称 数量
指定用于何产
品名称等使用
要求:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.








9.
10.
验收意见:




验收人: 年 月 日

发现问题记录 签名:
日期:

签名:
日期:
反馈顾客后
处理情况
备注:


合格证发放领用记录

JKL-GA4-NO33
序号 名 称 总印数 领用数 领用人 领用日期 结存



























































































经办人:


测量监控设备装置检定登记台帐
JKL-QA4-NO6












名 称
本厂
编号










型 号 规 格
测量 检定
范围 周期




















使用
地点










检定
日期










检定
日期










检定
日期










检定
日期










检定
日期










检定
日期










备注














































































































































计量器具管理目录

JKL-QA4-NO7

序类种型
器具名称
适 用 范 围
(或使用地点)






























检定
周期















管理方法
号 别 别 别












































































编制: 批准: 日期:


计量器具周期检定计划及实施记录




JKL-QA4-NO8
计量器具 数测 量 检 定计划检定完成检定
日 期

型号规格 量 精 度 周 期 日 期

检 定 单 位 备 注 本厂编号 计量器具名称





















































































编制: 批准: 年 月 日
计 量 器 具 台 帐


JKL-QA4-NO9










本厂编号 计量器具名称
计量器具型号规格








精度或分度值 数 量 购置年月
使用部门
或借用人








备 注



























































































制表: 年 月 日



内部质量体系审核计划
JKL-GA4-NO25

审核日期
审核组长
审核目的
审核依据
审核范围
时 间











审核部门











审核内容











审核人员











审核部门
审 核 员






注:标准5.5内容结合各部门检查中进行。
编制: 批准:






日期:


内部质量体系审核检查表
JKL-GA4-NO26


受审部门: 审核日期: 陪同人员: 共 页 第 页
序号








要求条款 审核内容、方法 审核记录 备注
审核员: 审核组长:


内 部 质 量 体 系 审 核 报 告
JKL-GA4-NO27

审 核 日 期
审 核 组 长
审 核 目 的
审 核 依 据
审 核 范 围





审 核 部 门
审 核 员
1、审核过程综述
2、不合格项简述




3、审核结论
4、纠正措施要求


审核组长: 管理者代表:
日期: 日期:


内部体系审核不合格项分布表

JKL-GA4-NO28
部门
质量体系要求
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计开发








































































































































































7.4采购
7.5生产和服务的提供




























































































7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格控制
8.4数据分析
8.5改进
小计:






编制: 日期:


内部体系审核不合格项报告

JKL-GA4-NO29

受审部门
审 核 员
不合格事实陈述:

不符合条款: 、 手册
不符合程度: □严重 □轻微
审核员: 日期: 部门责任人: 日期
原因分析:
纠正和纠正措施计划

部门负责人: 日期:
审核员认可: 日期:
纠正措施完成情况:

部门负责人: 日期:
批准纠正措施计划

管理者代表:

日期:


部门负责人
审 核 日 期


纠正措施验证评价:

审核员: 日期: 审核组长: 日期:
注: 本表封闭后存归口部门
质量体系审核( )次会议签到表
JKL-GA4-NO30

审核时间:
管理者代表:
审核组
成员
姓名












组长:
组员:
职务

部门

姓名

职务

部门
审核地点:













































不合格品处置单
JKL-QA4-NO10
产品名称
零件名称


型号规格
送 检 数


材 质
不合格件数


不合格现象描述:

检验员: 日期:
不合格原因:

责任部门: 日期:
评审处理意见:

技术部门: 日期:
处理结果:

质检部门: 日期:


纠 正 和 预 防 措 施 计 划 表

JKL-GA4-NO31


问 题 原 因 分 析 纠 正 措 施
负责部门 完成
负责人 期限
完成情况
验证人
日 期

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